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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于在规定的期间内增值税临时减免的表述,正确的是()。

A.对研发机构采购国产设备,实行增值税50%退税的政策

B.对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税

C.对饮水工程运营单位向城镇居民提供生活用水取得的自来水销售收入,免征增值税

D.对外国企业无偿捐赠用于北京年冬奥会的进口物资,免征进口环节增值税

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第1题
关于预缴增值税税款的问题,下列表述正确的是()。
A.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元(按季纳税30万元)的,当期在预缴地无需预缴税款,也无需填报《增值税预缴税款表》

B.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元(按季纳税30万元)的,当期在预缴地无需预缴税款,但必须填报《增值税预缴税款表》

C.纳税人在不同预缴地实现的月销售额,不需要合并计算是否预缴税款。

D.纳税人在不同预缴地实现的月销售额,必须合并计算是否预缴税款。

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第2题
“应交税金”明细账内应当设置下列专栏:()。

A.“进项税额”专栏,记录单位购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或负担的、准予从当期销项税额中抵扣的增值税额

B.“已交税金”专栏,记录单位当月已交纳的应交增值税额

C.“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏,分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额

D.“减免税款”专栏,记录单位按照现行增值税制度规定准予减免的增值税额

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第3题
关于教育费附加减免规定,下列说法正确的有()。

A.先征后退增值税,一般不退还附征的教育费附加

B.先征后返增值税,一般不返还附征的教育费附加

C.出口货物退还增值税,退还附征的教育费附加

D.即征即退增值税,一般不退还附征的教育费附加

E.由于减免增值税发生退税,退还附征的教育费附加

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第4题
飞行员小张投保了一份飞行员失能收入损失保险,约定的给付期是2年。在保险期间内,小张先是由于疾病被临时停飞1个月,恢复飞行状态之后,又由于意外摔伤被临时停飞2个月。如不考虑免责期规定,请问保险公司一共向小张最多给付了多长时间()

A.2年

B.1个月

C.2个月

D.3个月

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第5题
下列关于税收减免的规定描述不正确的是()。

A.纳税人发生应税行为同时适用免税和零税率规定的,纳税人适用免税

B.放弃免税、减税后,36个月内不得再申请免税、减税

C.个人发生应税行为的销售额未达到增值税起征点的,免征增值税;达到起征点的,全额计算缴纳增值税

D.2017年12月31日前,对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人免征增值税

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第6题
下列关于关税征收管理及减免规定的说法中,正确的有()。

A.暂时免税进境的货物无须提供担保,但应在12个月之内复运出境

B.关税纳税人应自海关填发缴款书之日起15日之内缴纳税款

C.海关在补征和追征关税时均应加收滞纳金

D.对符合条件的核电项目生产重大技术装备确有必要进口的关键零部件,可以免征进口关税和进口环节增值税

E.国家鼓励的重点集成电路设计企业,进口自用设备及按照合同随设备进口的技术及配套件、备件,免征进口关税

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第7题
《中国合同法》关于交货时间的规定:如果合同规定了一段时间,卖方可以在此段期间内的______交货。
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第8题
关于教育费附加的规定,下列表述正确的有()

A.对出口产品退还增值税、消费税的,不退还已征的教育费附加

B.对海关进口的产品征收增值税、消费税,同时征收教育费附加

C.对当年安置城镇退役士兵达到职工总数30%以上,并与其签订1年以上期限劳动合同的新办广告企业,经审核,3年内免征教育费附加

D.纳税人减免增值税、消费税时,不须计算缴纳教育费附加

E.外商投资企业和外国企业也应缴纳教育费附加,但外籍个人不须交纳

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第9题
关于一般纳税人认定实行辅导期管理,下列说法中正确的有()

A.新办小型商贸批发企业指年销售额在80万以下,职工人数在10人以下

B.发现一般纳税人增值税偷税数额占应纳税额的30%以上且在10万元以上的应实行辅导期管理

C.一般纳税人实行辅导期管理的期限可以根据具体情况分为3个月或6个月

D.辅导期纳税人一个月内多次领购发票的应按规定按3%预缴增值税

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第10题
《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定()可以享受地方税种和相关附加减征。

A.增值税一般纳税人

B.增值税小规模纳税人

C.事业单位

D.党政机关

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第11题
在纳税人的下列行为中,税务机关有权要求其提供纳税担保的有()。

A.未按照规定办理税务登记而临时从事经营

B.纳税人转移、隐匿应税商品、货物

C.欠缴税款纳税人需要出境

D.纳税人办理延期纳税审报

E.纳税人办理减免税款

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