首页 > 工商管理> 税收制度与税务筹划
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计机构所在单位可以在管理权限范围内,授予内部审计机构( )的权限。

A.经济管

B.经济控制

C.经济决策

D.经济处理、处罚

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第1题
代表国家在其授权范围内行使审计监督的机构是( )。

A.国家审计机关

B.内部审计部门

C.社会审计组织

D.审计机构

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第2题
无论是国家审计机关,还是内部审计机构和民间审计组织,对于审计过程中发现的违反国家规定的财政、财务收支行
为,均应在法定职权范围内作出审计决定。 ( )
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第3题
下列选项中,关于内部审计控制的表述正确的是( )。

A.内部审计本身是内部控制的一项重要方式

B.通过内部审计可以保证企业经营方针和政策贯彻,企业经营目标得以实现

C.内部审计建立的依据是企业经营者的决策

D.内部审计机构还应接受上级主管部门的领导

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第4题
在内部审计准则的组成内容当中,属于内部审计机构和人员在开展审计工作时必须遵照执行的准则内容有( )。

A.内部审计基本准则

B.内部审计具体准则

C.内部审计实务指南

D.内部审计专业准则

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第5题
企业集团的内部审计机构就是指审计部。()

企业集团的内部审计机构就是指审计部。( )

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第6题
注册会计师在财务报表审计中利用内部审计工作的原因是()。

A.内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分

B.内部审计和外部审计在工作上具有一致性

C.利用内部审计可以节约审计费用,提高工作效率

D.内部审计具有较高的独立性

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第7题
日常监督的监督主体包括()。

A.管理层

B.单位(机构)

C.内部控制机构

D.内部审计机构

E.外部审计机构

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第8题
()所进行的审计均属于委托审计。 A.政府审计机关 B.社会审计组织 C.内部审计机构

( )所进行的审计均属于委托审计。

A.政府审计机关 B.社会审计组织

C.内部审计机构

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第9题
社会审计人员主要包括( )。

A.审计机构主管人员

B.内部审计人员

C.注册会计师

D.业务助理人员

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第10题
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,应首先向总经理报告。()
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