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[单选题]

根据《内部审计人员职业道德规范》,除了后续教育,内部审计人员保持和提升专业胜任能力的途径,还包括()

A.发表文章

B.长期培训

C.职业实践

D.学历教育

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第1题
会计职业道德规范中的爱岗敬业的“岗”指的是( )。

A.税务工作岗位

B.会计工作岗位

C.审计工作岗位

D.管理工作岗位

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第2题
除了法以外,属于社会规范的还有()

A.道德规范

B.宗教规范

C.风俗习惯、社会礼仪

D.职业规范、社会组织规章制度

E.学术思想

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第3题
注册会计师应当在下列环节开展初步业务活动()。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B. 了解被审计单位及其环境评估重大错报风险

C. 评价遵守职业道德规范的情况

D. 及时签订或修改审计业务约定书

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第4题
注册会计师应当在本期审计业务开始时开展的初步业务活动包括()。

A.就业务约定条款与被审计单位达成一致理解

B.风险评估程序

C.评价遵守职业道德规范的情况,包括评价独立性

D.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

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第5题
当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。(

当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。( )

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第6题
注册会计师在本期审计业务开始时进行的初步业务活动应当包括()。

A.风险评估程序

B.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

C.评价遵守职业道德规范的情况,包括评价独立性

D.就业务约定条款与被审计单位达成一致理解

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第7题
一般在本期审计开始时进行初步业务活动,下列活动中_____并不是初步业务活动主要包括的内容。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守职业道德规范的情况

C.及时签订或修改审计业务约定书

D.了解被审计单位及其环境

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第8题
假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下: 调查对象:××工厂 调查内容:银行存款的内

假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下:

调查对象:××工厂

调查内容:银行存款的内部控制

调查日期:2001.3.4

要求:根据以下调查表,对该企业银行存款内部控制作出初步分析(内部控制薄弱环节),并提出进一步审查的意见和方案。

调查项目

调查结果

(1)银行存款的收付是否有专职出纳人员

(2)银行存款付款凭证是否经过审核

(3)签发支票的印章是否由出纳人员保管使用

(4)银行存款调节表是否由出纳人员编制

不编制

(5)企业与银行之间是否有未达账项

(6)采购人员是否允许带出空白的转账支票

不允许

(7)采购人员是否允许带出空白的现金支票

不允许

(8)是否有利用本单位银行账户代其他单位收付款项

(9)银行借款是否由银行存款出纳人员兼管

(10)银行借款的申请与归还是否需经企业负责人批准

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第9题
内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。

A.固有风险

B.检查风险

C.剩余风险

D.审计风险

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第10题
审计人员在审计中发现客户内部控制存在问题,应当 ( )。

A.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书形式反映

C.对内部控制进行说明

D.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

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第11题
我国涉及适用于单位内部会计人员的会计职业道德规范的有 ( )。

A.《中华人民共和国会计法》

B.《会计基础工作规范》

C.《中华人民共和国注册会计师法》

D.《总会计师条例》

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