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[主观题]

试述在审计过程的不同阶段。注册会计师运用分析程序的主要目的。

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第1题
注册会计师在审计过程中,在()必须恰当运用重要性原则。

A.计划阶段和实施阶段

B.计划阶段、实施阶段和报告阶段

C.编制审计计划时和评价审计结果时

D.实施阶段和报告阶段

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第2题
在审计报告阶段,注册会计师运用分析性复核的结论印证其他审计程序所得出的结论的直接目的在于()。

A.确定其他审计程序所得出的结论是否正确

B.确定相关审计结论的恰当性

C.确定是否需要追加其他审计程序

D.确定是否需要执行其他分析性复核审计程序

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第3题
A和B注册会计师对XYZ有限公司(系外商投资企业) ×××0年度会计报表进行审计。该公司提供的未经审计的固定资产

A和B注册会计师对XYZ有限公司(系外商投资企业) ×××0年度会计报表进行审计。该公司提供的未经审计的固定资产和累计折旧项目附注如下:(单位:万元)

要求:假定上述附注内容中的年初数和上年比较数均已审定无误,你作为A和B注册会计师,在审计计划阶段,请运用专业判断,必要时运用分析性复核方法,分别指出上述附注内容中存在或可能存在的不合理之处,并简要说明理由。

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第4题
注册会计师在会计报表中充分了解控制程序的目的是为了( )。

A.合理制定具体审计计划

B.识别和理解被审计单位交易、事项的主要类别及其发生过程和会计处理过程

C.评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

D.评价相关内部控制设计是否合理,运用是否有效

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第5题
试述注册会计师审计人员在什么情况下出具保留意见的审计报告?

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第6题
对于审计总目标,以下理解不恰当的是()

A.我国独立审计的总目标是注册会计师对被审计单位会计报表的合法性和公允性发表审计意见

B.会计报表越复杂,审计总目标越复杂

C.审计阶段不同,审计总目标也不同

D.审计总目标应当仅仅围绕会计报表设置

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第7题
随着注册会计师审计的发展,其相应的审计范围不断扩大。下列观点中,正确的是()。

A.在注册会计师审计的起源阶段,审计范围为会计分录

B.在注册会计师审计的完善阶段,审计范围扩大到测试相关的内部控制

C.在注册会计师审计的形成阶段,审计范围为全部财务报表

D.在注册会计师审计的发展阶段,审计范围为资产负债表和损益表

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第8题
注册会计师在每次年度财务报表审计中都必须运用的程序种类有()。

A.控制测试

B.实质性程序

C.了解被审计单位及其环境

D.分析程序

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第9题
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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第10题
注册会计师在审计计划阶段已确定了审计风险的可接受水平,在终结阶段,如果实际审计风险高于可接受审计风险水平,即注册会计师认为审计风险不能接受,注册会计师应当()。

A.追加额外的实质性程序

B. 发表无保留意见

C. 追加额外的控制测试

D. 说服被审计单位做必要的调整

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第11题
在财务报表审计阶段,注册会计师通过对被审计单位一定时期内资产负债表所有项目余额的真实性、可靠性进行审查
,判断其财务状况和偿债能力。 ( )
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