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[单选题]

印鉴的保管和使用必须指定专人负责,印鉴的预留、变更和收回需经()

A.帐户专管员审核

B.会计主管审核

C.行长审核

D.对公会计审核

答案
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B、会计主管审核

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第1题
关于预留银行印鉴的管理,应做到()。

A.必须由财务负责人保管

B.指定出纳员保管

C.财务专用章指定专人保管

D.个人名章由本人或其授权人员保管

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第2题
企业销售业务中的发票控制制度主要包括()

A.指定专人负责发票的保管与使用

B.领用发票时应注明所领用发票的起讫号码

C.企业与税务部门定期核对发票

D.发票必须以实际业务为依据如实填列

E.企业将其采购定单与销售发票相核对

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第3题
企业销售业务中的发票控制制度主要包括()。

A.指定专人负责发票的保管与使用

B.领用发票时应注明所领用发票的起讫号码

C.企业与税务部门定期核对发票

D.发票必须以实际业务为依据如实填列

E.企业将其采购订单与销售发票相核对

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第4题
通过内部控制系统的抽查测试,若发现( )的情况则说明内部控制不健全。

A.有关凭证按照发生顺序装订保管

B.银行存款账目定期与银行进行对账

C.支票上印鉴章都事先盖好

D.作废支票均加盖“作废”戳记并与存根分别妥善保存

E.指定支票开具人定期编制银行存款调节表

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第5题
《印鉴卡保管使用登记簿》按分社建立,对印鉴卡更换后须重新进行登记、编号,按一卡一栏登记,印鉴卡移交需注明份数及清点份数。()
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第6题
白云公司出纳员负责保管全部财务印鉴、货币资金收付、支票签发、银行日记账登记与核对、往来账登记
等工作。

要求:根据内部控制有关要求,分析白云公司出纳员负责的工作是否存在缺陷或不恰当的地方。

答案:

出纳员负责的工作有三处属于不相容职务,应实行分离控制措施:

1.全部财务印鉴不能一人保管,应该由两人以上分别保管;

2.出纳员与银行日记账核对不相容,应安排其他会计负责核对银行日记账;

3.出纳员与往来账登记不相容,应安排其他会计负责登记往来账。

4.红旗公司高层召开建立内部控制规范体系座谈会,A领导首先发言:“加强内部控制建设十分重要,可以杜绝串通舞弊、贪污浪费等违法违纪现象的发生”;B领导接着发言:“内部控制主要涉及财务管理,建议由总会计师牵头抓好这项工作”;C领导随后发言:“公司追求的是利润最大化,一切制度安排都要将利润最大化作为唯一目标,内部控制建设也不例外”。

要求:根据内部控制定义与目标理论,分析A、B、C领导发言存在的缺陷或不恰当的地方。

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第7题
按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定,有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予警告或记过处分()处分。

A.日终未按规定保管现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等的

B.临时离岗未按规定保管现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等的

C.未按规定设置、使用、变更、注销操作员权限的

D.未按规定办理离岗人员交接的

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第8题
根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》,化学毒品领用应遵守的规定有()。

A.化学毒品应经单位主管领导批准,方可领取,如发现丢失或被盗,应立即报告

B.使用保管化学毒品的单位,应指定专人负责,领发人员无权监督投入生产情况

C.一次领用量不应超过当天所用数量

D.化学毒品应放在专用的厨柜内,并加锁

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第9题
货币资金内部控制的要求包括()。

A.职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理

B.现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效

C.现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行

D.与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录

E.银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效

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第10题
现金支票、印鉴可以全部由出纳人员保管。()

现金支票、印鉴可以全部由出纳人员保管。()

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第11题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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