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[单选题]

被审计单位或个人如对审计结论有异议,可在接到审计结论之日起()个工作日内,向省联社申请复议。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第1题
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()

A.书面或口头

B.电话或邮件

C.书面或电子

D.口头或传真

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第2题
以下属于理事会主要负责的是()。

A.审批中长期审计发展规划

B.审批重要审计制度办法

C.对审计委员会、审计部和派出机构审计工作履职情况进行指导、监督

D.对审计复议结论的异议进行终审

E.聘任或解聘审计部负责人

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第3题
注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的下列各项原因中最主要的是审计的()不同。

A.方式

B.性质

C.独立性

D.依据

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第4题
社会保险审计程序包括()。

A.向被审计单位发出《审计通知书》

B.提出审计报告,并征求被审计单位的意见,被审计单位应当在接到审计报告十五日内提出书面意见

C.出具审计意见书和作出审计决定

D.被审计单位对审计决定如有异议,可以申请审计复议

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第5题
被审计单位内部控制制度健全,审计结论风险就小。()

被审计单位内部控制制度健全,审计结论风险就小。()

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第6题
被审计单位对审计机关的审计结论和决定不服的,可以向该审计机关申请复审。()
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第7题
被审计单位内部控制制度健全,则审计风险结论就()

A.小

B.大

C.中等

D.无关系

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第8题
IT审计师应当以正式书面报告的形式归纳IT审计的发现与结论,并提交给被审计单位的最高当局和IT审计委员会。(

IT审计师应当以正式书面报告的形式归纳IT审计的发现与结论,并提交给被审计单位的最高当局和IT审计委员会。( )

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第9题
当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。(

当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。( )

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第10题
影响注册会计师形成审计结论的因素:

A.注册会计师的专业判断

B.审计工作测试性质及其局限性

C.被审计单位内部控制制度固有局限性

D.审计范围受约束

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第11题
在审计过程中,适当的审计证据被编入审计工作底稿。审计工作底稿可作为()。

A.证明会计报表的证据

B.审计人员形成审计结论、发表审计意见的直接依据

C.下一年度审计工作的依据

D.审计人员对被审计单位总的结论

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