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[多选题]

内部控制制度的主要内容包括

A.授权批准控制制度

B. 实物安全控制制度

C. 文件记录控制制度

D. 组织机构控制制度

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第1题
内部控制采用人工系统还是自动化系统,将影响交易生成、记录、处理和报告的方式。在以人工为主的系统中,内部控制一般包括批准和复核业务活动,编制调节表并对调节项目进行跟踪。()
内部控制采用人工系统还是自动化系统,将影响交易生成、记录、处理和报告的方式。在以人工为主的系统中,内部控制一般包括批准和复核业务活动,编制调节表并对调节项目进行跟踪。()

A.正确

B.错误

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第2题
楼层建筑立面图表达的主要内容包括()。

A.平面形状、内部布置

B.楼板的布置及配筋

C.梁柱等构件的代号

D.外部造型及材料

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第3题
会计机构内部稽核工作一般包括以下主要内容()。

A.审核计划指标项目是否齐全

B.审核是否合规

C.审核凭证是否真实

D.审核账实是否相符

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第4题
固定资产符合性测试的重点一般包括()。

A.固定资产的取得是否与预算相符

B.固定资产的取得和处置是否经过授权批准

C.固定资产净值是否确实为固定资产原值减去累计折旧后的余额

D.资本性支出与收益性支出的划分是否符合规定

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第5题
排架计算是为柱和基础设计提供内力数据,计算主要内容包括()。

A.确定计算简图

B.荷载计算

C.柱控制截面的内力分析和内力组合

D.验算排架的水平位移值

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第6题
会计制度设计的任务从微观角度看,不包括()。

A.设置会计机构,规定机构内部各岗位的职责和权限

B.根据会计准则和示范性业会计制度,设计本单位会计核算制度

C.拟定本单位会计控制制度

D.设计好示范性行业会计制度

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第7题
被审计单位经营管理混乱,财会工作水平低,内部控制制度部健全,因而不宜采用()。

A.详查法

B.抽样审计

C.局部审计

D.全部审计

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第8题
用人单位内部劳动定员规则的内容包括()

A.劳动合同管理制度

B.劳动纪律

C.劳动定员定额规则

D.劳动岗位规范制定规则

E.劳动安全卫生制度和其他制度

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第9题
审计人员监督被审计单位盘点存货的目的是()。

A.查明被审计单位是否对所有特殊类型存货均已盘点

B. 直接取得存货存在并已适当盘点的资料

C. 确定被审计单位对存货的所有权

D. 查明存货内部控制制度是否健全有效

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第10题
实施审计阶段的主要工作包括()。

A.对内部控制建立和执行情况进行符合性测试

B.确定重要性

C.对会计报表项目数据进行实质性测试

D.汇总审计差异并与客户沟通

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第11题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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