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[主观题]

就一般要求而言。中国企业建立健全内部控制制度应包括哪些基本内容并遵循哪些原则?

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第1题
就注册会计师财务报表审计而言,通常只对( )加以研究和评价。

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.内部会计控制制度和与之有关的内部管理控制制度

D.内部资产,保管制度

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第2题
对于特定被审计单位而言,审计风险和审计证据的关系可以表述为( )。
对于特定被审计单位而言,审计风险和审计证据的关系可以表述为()。

对于特定被审计单位而言,审计风险和审计证据的关系可以表述为()。

A、期望的审计风险越低,所需的审计证据数量就越多

B、评估的固有风险越低,所需的审计证据数量就越少

C、评估的控制风险越高,所需的审计证据数量就越多

D、要求的检查风险越高,所需的审计证据数量就越多

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第3题
内部监督的程序包括()。

A.建立健全内部监督制度并制定内部控制缺陷标准

B.制定内部控制缺陷标准

C.实施监督

D.记录和报告内部控制缺陷

E.内部控制缺陷整改

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第4题
天大大不过一个“理”字,就集团内部而言,建筑在集团公司整体利益基础之上的道理是正理。()
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第5题
对建立健全内部控制,负有责任的是()

A.会计师事务所

B.注册会计师

C.被审计单位财务人员

D.被审计单位管理当局

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第6题
按照《会计法》的规定,会计机构、会计人员的基本职责有()。

A.进行会计核算

B.实行会计监督

C.建立健全内部控制制度

D.参与内部经营管理

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第7题
对建立健全内部控制,负有责任的是()。

A.被审计单位财务人员

B.被审计单位管理当局

C.注册会计师

D.会计师事务所

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第8题
就监理单位内部而言,监理规划的主要作用表现在()。

A.为承揽监理业务服务

B.指导项目监理机构全面开展监理工作

C.作为内部考核的依据

D.作为业主确认监理单位履行合同的依据

E.作为内部重要存档资料

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第9题
就监理单位内部而言,监理规划的主要作用表现在( )。

A.为承揽监理业务服务

B.指导项目监理机构全面开展监理工作

C.作为内部考核的依据

D.作为业主确认监理单位履行合同的依据

E.作为内部重要的存档资料

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第10题
(上海财大2011)后危机时代的中国企业面临着方方面面的挑战。有效控制企业内部各类风险,已经成为企

(上海财大2011)后危机时代的中国企业面临着方方面面的挑战。有效控制企业内部各类风险,已经成为企业管理者的首要任务之一。2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引包括18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,并规定自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司执行,2012年1月1日起在上交所、深交所主板上市公司执行。这标志着适合我国企业内部控制规范体系已基本建成。 企业筹资活动是企业的一项重要的资金活动,企业筹资活动的内部风险控制,首先应该具体分析筹资活动流程之不同环节所体现出来的风险。请你结合现实,论述企业筹资各环节中可能会遇到的相关风险,并提出相应的防范措施。

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第11题
就个体而言,疾病控制的目的在于( )

A.疾病的及时诊断

B.治疗

C.康复

D.疾病预防

E.社区诊断

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