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[主观题]

在测试Y公司投资业务的内部控制时,为了确保投资业务不相容职务的相互分离,注册会计师应采用观察与询问的方法确定Y公司投资预算的编制与投资业务的记录两项职务是否由不同的人员分别担任。()

在测试Y公司投资业务的内部控制时,为了确保投资业务不相容职务的相互分离,注册会计师应采用观察与询问的方法确定Y公司投资预算的编制与投资业务的记录两项职务是否由不同的人员分别担任。()

A、错误

B、正确

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第1题
注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是()。

A.询问公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.重新执行P公司的重要内部控制

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第2题
企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()
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第3题
尽管王注册会计师在对T公司进行中期审计期间已获取有关控制在期中有效运行的审计证据,他仍应对自期中至期末这一剩余期间的内部控制有效性进行控制测试,以获取充分适当的审计证据。一般来说,需要获取的剩余期间审计证据的数量与下列()因素成同向变动关系。
尽管王注册会计师在对T公司进行中期审计期间已获取有关控制在期中有效运行的审计证据,他仍应对自期中至期末这一剩余期间的内部控制有效性进行控制测试,以获取充分适当的审计证据。一般来说,需要获取的剩余期间审计证据的数量与下列()因素成同向变动关系。

A、评估的认定层次重大错报风险的重大程度

B、自期中至期末的剩余期间的长度

C、在信赖控制的基础上拟减少进一步实质性程序的范围

D、在剩余期间内部控制发生重大变化的范围

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第4题
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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第5题
注册会计师执行穿行测试的目的不是为了确认_____。

A.是否正确了解了内部控制并且书面记录准确

B.交易流程中所有与财务报表有关的可能发生错报的环节都已识别

C.所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性

D.评估控制设计的有效性并确认控制执行的有效性

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第6题
在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第7题
下列说法中不正确的是()。

A.内部控制只能为财务报告的可靠性提供合理保证,而非绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.实质性程序是财务报表审计中必须执行的程序

D.控制测试不是财务报表审计中必须执行的程序

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第8题
筹资与投资循环中内部控制的职责分工包括:()

A.筹资、投资决策与执行相互独立

B. 财会部门内部对资金收付、记录、复核相互独立

C. 筹资、投资业务执行与记录相互独立

D. 筹资、投资业务执行与内部监督相互独立

E. 盈余公积核算、复核由不同人员完成,一人登记明细账和总账

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第9题
A银行代理乙保险公司的投资连结产品业务,李莉为了争取陈扬代理甲寿险公司的新型寿险产品,就

A银行代理乙保险公司的投资连结产品业务,李莉为了争取陈扬代理甲寿险公司的新型寿险产品,就告诉陈扬乙保险公司的产品不如甲寿险公司的产品,并诋毁乙寿险公司。李莉违反了基本行为规范中的“公平竞争”规范。()

A.对

B.错

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第10题
在进行BCG矩阵进行分析时,其基本假设是()。

A.公司业务发展通过内部和外部融资

B.公司业务发展只通过内部融资

C.公司业务发展只通过外部融资

D.公司业务相互联系

E.公司业务相互独立

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第11题
注册会计师对销售与收款业务内部控制制度是否健全、各项规定是否得利有效执行时,其测试的重要环节包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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