首页 > 会计学
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在采购交易的控制控制测试中不可能采用的审计程序有()。

A.检查原始凭证上批准签字

B.询问采购部门的员工

C.分析程序

D.向供应商函证

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在采购交易的控制控制测试中不可能采用的审计程序有()。”相关的问题
第1题
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

点击查看答案
第2题
内部控制采用人工系统还是自动化系统,将影响交易生成、记录、处理和报告的方式。在以人工为主的系统中,内部控制一般包括批准和复核业务活动,编制调节表并对调节项目进行跟踪。()
内部控制采用人工系统还是自动化系统,将影响交易生成、记录、处理和报告的方式。在以人工为主的系统中,内部控制一般包括批准和复核业务活动,编制调节表并对调节项目进行跟踪。()

A.正确

B.错误

点击查看答案
第3题
在确定实质性程序的性质、时间时,如果注册会计师决定以分析程序和交易测试为主,并将审计程序的执行主要安排在期中进行,表明注册会计师()。

A.决定接受的检查风险水平为高水平

B. 决定接受的检查风险水平为低水平

C. 评估的控制风险水平为高水平

D. 评估的控制风险水平为低水平

点击查看答案
第4题
穿行测试是指追查几笔通过会计系统的交易,来确认和观察有关的内部控制政策和程序的执行情况,以验证通过不同方法所了解到的内部控制的状况。()
穿行测试是指追查几笔通过会计系统的交易,来确认和观察有关的内部控制政策和程序的执行情况,以验证通过不同方法所了解到的内部控制的状况。()

A.正确

B.错误

点击查看答案
第5题
以下哪一项属于酒水控制中所采用的标准措施()

A.统一采购

B.提升价格

C.进行促销

D.采用标准酒杯

点击查看答案
第6题
以下有关智能模糊测试说法错误的是()

A.智能模糊测试的前提,是对可执行代码进行输入数据、控制流、执行路径之间相关关系的分析。

B.采用智能技术分析输入数据和执行路径的关系是智能模糊测试的关键。

C.智能模糊测试技术包含了对漏洞成因的分析,极大减少了分析人员的工作量。

D.智能模糊测试的优点就是不需要衡量在工作量和安全检测效率之间的关系。

点击查看答案
第7题
在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

点击查看答案
第8题
注册会计师认为被审计单位的控制环境存在严重缺陷,在对拟实施审计程序的性质、时间和范围做出总体修改时,下列做法中不恰当的有()

A.在期中实施更多的审计程序

B.主要依赖实质性程序获取审计证据

C.主要依赖控制测试获取审计证据

D.增加实质性程序的样本量

点击查看答案
第9题
注册会计师在测试控制运行有效性之前进行的对控制的评价,一般难以得出()的结论。

A.控制设计合理

B.控制设计不合理或缺乏必要的控制

C.控制设计虽然不合理,但执行有效

D.控制设计合理且执行无效

点击查看答案
第10题
在质量控制中,分析影响建设项目质量主要因素应采用()法。

A.直方图

B.排列图

C.因果图

D.分层

点击查看答案
第11题
下列叙述中()是正确的。

A.采用微程序控制器的处理器称为微处理器;

B.在微指令编码中,编码效率最低的是直接编码方式;

C.在各种微地址形成方式中,增量计数器法需要的顺序控制字段较短;

D.以上都是错的。

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改