题目内容
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[主观题]
审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计部门及各控制者的
职权范围,有关业务处理的程序、会计分录处理的原则及有关凭证的传递程序等。
要求:用调查表的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
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要求:用调查表的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
要求:用调查表法的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
A.查明被审计单位是否对所有特殊类型存货均已盘点
B. 直接取得存货存在并已适当盘点的资料
C. 确定被审计单位对存货的所有权
D. 查明存货内部控制制度是否健全有效
由于流程图是审计人员参照以往或结合实际而编制的,因此,就不需对相关的内部控制制度进行简易抽查。( )
A.永续盘存制下账面存货的数量和实存数是否一致
B.内部控制制度是否符合“企业会计准则”的要求,并且执行有效
C.生产成本是否被正确地分配到完工产品和在产品上
D.是否根据生产订单的需要采购原材料
A.被审计单位的业务处理是否符合内部控制制度的规定
B.判断内部控制的遵循程度
C.确定内部控制是否可以依赖及可以依赖的程度
D.取得审计人员赖以做出审计结论的足够审计证据
A.有无健全的固定资产管理制度
B.有无完整的固定资产账簿记录
C.有无合理的控制环节
D.有无定期的盘点制度
E.固定资产内部控制制度是否有效