题目内容
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[主观题]
审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()
审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )
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审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )
注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )
当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ( )
A.错误
B.正确
A.被审计单位的业务处理是否符合内部控制制度的规定
B.判断内部控制的遵循程度
C.确定内部控制是否可以依赖及可以依赖的程度
D.取得审计人员赖以做出审计结论的足够审计证据
A.对被审计单位内控制度取得了解的程序
B.符合性测试程序
C.实质性测试程序
D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序
(1)被审计单位有可能存在什么问题?
(2)公司应该采用哪些关键内控措施堵塞漏洞?