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[主观题]

下列各项中,不应计入增值税应税销售额的是()。A.因销售货物向购买者收取的违约金B.因销售货物

下列各项中,不应计入增值税应税销售额的是()。

A.因销售货物向购买者收取的违约金

B.因销售货物向购买者收取的返还利润

C.向运输部门支付的运输费用

D.受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税

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第1题
下列各项中不能被认定为一般纳税人的是()。

A.年应税销售额200万元的个体工商户

B.年应税销售额在50万元以上,会计核算健全的工业企业

C.年应税销售额1000万以上,全部经营出口货物的某外贸公司

D.年应税销售额在80万元以下,会计核算健全的商业企业

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第2题
下列各项中不能被认定为一般纳税人的是()

A.年应税销售额200万元的个体工商户

B.年应税销售额在80万元以上,会计核算健全的工业企业

C.年应税销售额1000万以上,全部经营出口货物的某外贸公司

D.年应税销售额在150万元以下,会计核算健全的商业企业

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第3题
根据税法的规定,下列关于增值税起征点的说法,正确的是()。

A.增值税的起征点的规定只适用于个人

B.销售货物的起征点为月销售额2000~5000元

C.销售货物的起征点为月销售额3000~6000元

D.按次纳税的起征点为每次l50~200元

E.销售应税劳务的起征点为月销售额l500~3000元

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第4题
下列纳税人不属于增值税一般纳税人的有()。

A.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业

B. 个体工商户以外的其他个人

C. 非企业性单位

D. 不经常发生增值税应税行为的企业

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第5题
关于增值税的起征点,下列选项不符合法律规定的有()。

A.销售货物的起征点为月销售额5000~3 000元

B.销售货物的起征点为月销售额5000~20000元

C.销售应税劳务的起征点为月销售额350~500元

D.销售应税劳务的起征点为月销售额5000~20000元

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第6题
随同应税消费品出售的包装物,应该()。

A.单独计价的不计入应税销售额,不单独计价的计入应税销售额

B.都不计入应税销售额

C.可计入应税销售额,也可不计入

D.都计入应税销售额

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第7题
下列关于资源税的说法中,正确的有()。

A.按照从价定率办法计征资源税的,其计税依据为纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的增值税销项税额

B.纳税人开采或者生产不同税目应税产品的,未分别核算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的,从高适用税率

C.纳税人跨省开采资源税应税产品,其下属生产单位与核算单位不在同一省、自治区、直辖市的,对其开采或者生产的应税产品,一律在开采地或者生产地纳税

D.扣缴义务人代扣代缴的资源税,应当向扣缴义务人所在地主管税务机关缴纳

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第8题
消费税的计税销售额不应包含增值税税额,如果销售额中未扣除增值税,需要运用公式进行换算,公式中的税率或征收率不可能是()。

A.4%

B.6%

C.13%

D.17%

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第9题
某外贸公司2019年9月从某生产企业购进应税消费品一批,取得的增值税专用发票上注明的价款100万元、增值税13万元,当月全部报关出口销售额为180万元,该应税消费品消费税的税率为10%,出口应税消费品应退消费税的税额是()。
某外贸公司2019年9月从某生产企业购进应税消费品一批,取得的增值税专用发票上注明的价款100万元、增值税13万元,当月全部报关出口销售额为180万元,该应税消费品消费税的税率为10%,出口应税消费品应退消费税的税额是()。

A.18万元

B.11.3万元

C.10万元

D.8.7万元

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第10题
根据增值税法律制度的规定,以下关于增值税一般和小规模纳税人划分的规定,表述正确的有()。

A.年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人不属于一般纳税人

B.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业,也可以办理一般纳税人资格登记

C.已取得增值税一般纳税人资格并兼有应税行为的试点纳税人,全面“营改增”后需要重新登记

D.个体工商户不需要办理增值税一般纳税人资格登记

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第11题
甲商场向某公司销售化妆品一批,卖价120万元,增值税专用发票注明的税金为20.4万元,适用的消费税税
率为30%,另外向对方收取手续费1200元,价外基金1200元,则该商场此次销售行为所发生的应税消费品销售额是()。

A.1200000元

B.1201200元

C.1202400元

D.1406400元

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