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[单选题]

就注册会计师财务报表审计而言,通常只对( )加以研究和评价。

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.内部会计控制制度和与之有关的内部管理控制制度

D.内部资产,保管制度

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第1题
对具体审计业务而言,注册会计师拥有的环境事项知识程度通常不如管理层或者专家,所以,注册会计师在识别与环境事项有关的,可能会对财务报表产生重大影响的交易时,应当完全依赖于管理层或者环境专家的意见。()
对具体审计业务而言,注册会计师拥有的环境事项知识程度通常不如管理层或者专家,所以,注册会计师在识别与环境事项有关的,可能会对财务报表产生重大影响的交易时,应当完全依赖于管理层或者环境专家的意见。()

A、错误

B、正确

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第2题
注册会计师应当就获取其他信息的问题提前与被审计单位沟通,提请被审计单位作出适当安排,在尽可能早的时间内把与已审计财务报表一同披露的其他信息提供给注册会计师,以便使注册会计师能够在()获取并阅读其他信息。

A.资产负债表日前

B.审计报告日之前

C.财务报表报出日前

D.财务报表批准报出日前

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第3题
下列各方中,通常不属于审计报告预期使用者的是()。

A.对被审计单位财务报表执行审计的注册会计师

B.被审计单位的管理层

C.被审计单位的股东

D.向被审计单位提供贷款的银行等金融机构

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第4题
在选择确定重要性的基准时,注册会计师通常无需考虑的因素是()

A.财务报表要素

B.财务报表使用者特别关注的项目

C.财务报表个别使用者对财务信息的特殊需求

D.被审计单位所处行业和经营环境

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第5题
按照相关审计准则的规定,导致注册会计师出具非无保留意见审计报告的情形通常应包括()。

A.注册会计师与管理层在会计政策的选用、会计估计的作出或财务报表的披露方面存在分歧

B. 注册会计师对持续经营能力产生重大疑虑,即使被审计单位财务报表中已对此进行了充分披露

C. 审计范围受到一定限制

D. 由于客观环境而非管理层故意造成的审计范围在一定程度上受限

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第6题
A注册会计师负责审计甲公司20X8年度财务报表。如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,A注册会计师通常考虑的因素有()。

A.控制环境

B.评估的重大错报风险水平

C.在期中对有关控制有效性获取的审计证据的程度

D.拟减少实质性程序的范围

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第7题
选择确定重要性的基准时,注册会计师通常无需考虑的因素是()

A、财务报表要素

B、财务报表使用者特别关注的项目

C、财务报表个别使用者对财务信息的特殊需求

D、被审计单位所处行业和经营环境

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第8题
注册会计师在财务报表审计中考虑被审计单位的舞弊情况时,应当获取管理层就下列()事项作出的书面声明。
注册会计师在财务报表审计中考虑被审计单位的舞弊情况时,应当获取管理层就下列()事项作出的书面声明。

A、设计和执行内部控制以防止或发现舞弊是管理层的责任

B、已向注册会计师披露了其对舞弊导致的财务报表重大错报风险的评估结果

C、已向注册会计师披露了已知的涉及管理层、在内部控制中承担重要职责的员工以及其舞弊行为可能对财务报表产生重大影响的其他人员的舞弊或舞弊嫌疑

D、已向注册会计师披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑

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第9题
M注册会计师负责对丙公司20X9年度财务报表进行审计。在进行风险评估时,M注册会计师通常采用的审计程序是()。

A.将财务报表与其所依据的会计记录相核对

B.实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势

C.对应收账款进行函证

D.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算准确性进行核对

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第10题
A注册会计师负责对甲公司2X10年度财务报表进行审计。A注册会计师对预计负债完整性认定进行审计时,下列审计程序中通常不能提供相关审计证据的是()。

A.分析律师费用的异常变动

B.检查董事会会议纪要

C.向往来银行进行询证

D.从预计负债明细账追查至记账凭证及相关原始凭证

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第11题
ABC会计师事务所接受X股份有限公司(以下简称X公司)的委托对其2X10年度财务报表进行审计。A注册会计师作为该项目的项目合伙人决定于2X10年10月20日开始对X公司内部控制进行了解和测试。对于商品流通企业而言,下列业务中如果没有制定授权批准控制,而注册会计师也可能并不在意的是()。

A.赊销商品

B.给予的商业折扣

C.现金销售

D.发运货物

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