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[多选题]

以下情况符合城建税计征规定的有( )。

A.对出口产品退还增值税、消费税的,也一并退还已纳城建税

B.纳税人享受增值税、消费税、营业税的免征优惠时,也同时免征城建税

C.纳税人违反《增值税法》、《消费税法》、《营业税法》等有关规定而加收的滞纳金和罚款,也作为城建税的计税依据

D.海关对进口产品代征的增值税、消费税,不征收城建税

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第1题
以下情况符合城市维护建设税计征规定的有()。

A.对出口产品退还增值税、消费税的,也一并退还已纳城市维护建设税

B.纳税人享受增值税、消费税、营业税的免征优惠时,也同时免征城市维护建设税

C.税务机关对纳税人违反增值税、消费税、营业税有关税法而加收的滞纳金和罚款,也作为城市维护建设税的计税依据

D.海关对进口产品代征的增值税、消费税,不征收城市维护建设税

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第2题
下列各项中,不属于城建税和教育费附加的计征依据的有()。

A.纳税人被查补的企业所得税

B.纳税人超过规定期限缴纳增值税被加收的滞纳金

C.纳税人出口货物经批准免抵的增值税税额

D.纳税人进口货物向海关缴纳的消费税

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第3题
以下各项符合个人所得税法的规定的有()。

A.居民个人取得的税法二条规定的第一项至第四项所得,按纳税年度合并计征个人所得税

B.非居民个人取得税法第二条规定的第一项至第四项所得,按月或按次分项计征个人所得税

C.个人取得的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,适用20%的比例税率,按月或按次分项征收个人所得税

D.个人取得的经营所得适用5%-35%的五级超额累进税率,按年计征个人所得税

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第4题
下列各项中,符合城建税规定的有( )。

A.只要缴纳“三税”,就要缴纳城建税

B.因减免“三税”而退库的,相应的城建税可以同时退还

C.对出口产品退还增值税、消费税,不退还城建税

D.海关对进口货物征收增值税、消费税,不征收城建税

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第5题
某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2013年8月生产销售化妆品一批,签订了购销合同。该企业生产销售化妆品涉及的下列税种中,应计入城建税、教育费附加和地方教育附加计征依据的有()。

A.实际缴纳的增值税

B.实际缴纳的消费税

C.实际缴纳的印花税

D.实际缴纳的企业所得税

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第6题
房地产开发企业销售商品房,计征增值税时允许扣除的税费包括营业税、城建税、教育费附加和印花税。()

房地产开发企业销售商品房,计征增值税时允许扣除的税费包括营业税、城建税、教育费附加和印花税。( )

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第7题
某纳税人无故欠缴消费税10万元,经查处后,除补缴消费税外,同时加罚了滞纳金500元,则下列处理正确的是( )。

A.以10万元为依据计征城建税

B.以500元为依据补征城建税

C.以10.05万元为依据补征城建税

D.以10万元为依据补缴城建税,再按消费税欠税日数对所欠城建税加收滞纳金

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第8题
对金融保险企业计征城建税时,不以其实际缴纳的营业税税额为税基,而以()计算的营业税税额部分为税基

A.5%

B.8%

C.3%

D.10%

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第9题
下列各项中,符合营业税有关规定的有()。

A.拍卖行向委托方收取的手续费可减除拍卖过程中发生的费用后计征营业税

B.对参与提供跨省电信业务的电信部门按各自取得的全部价款为营业额计征营业税

C.对旅行社组织境外旅游收取的各项费用可减除其付给境外接团企业的费用后以余额计征营业税

D.营业税纳税人购进税控收款机,可以按规定用税控机的已纳增值税抵顶营业税

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第10题
某纳税人无故欠缴消费税10万元,经查处后,除补缴消费税外,同时加罚了滞纳金500元,则下列税务处理正确的是( )。

A.以10万元为依据计征城建税

B.以600元为依据补征城建税

C.以10.06万元为依据补征城建税

D.以10万元为依据补缴城建税,再按消费税欠税日数对所欠城建税加收滞纳金

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第11题
下列各项中,符合营业税有关规定的有( )。

A.拍卖行向委托方收取的手续费可减除拍卖过程中发生的费用后计征营业税

B.对参与提供跨省电信业务的电信部门按各自取得的全部价款为营业额计征营业税

C.对旅行社组织境外旅游收取的各项费用可减除其付给境外接团企业的费用后的余额计征营业税

D.营业税纳税人购进税控收款机,可以按规定用税控机的已纳增值税抵顶营业税

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