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[主观题]

内部环境是企业实施内部控制的基础,在内部环境的诸多方面中,重中之重的是()。A.治理结构B.机

内部环境是企业实施内部控制的基础,在内部环境的诸多方面中,重中之重的是()。

A.治理结构

B.机构设置及权责分配

C.内部审计

D.人力资源政策

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第1题
()环境是营销活动的基础,外部营销环境是营销活动的保障条件和制约。

A.外部营销

B. 内部营销

C. 企业营销

D. 市场营销

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第2题
在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第3题
2.在COSO内部控制框架中,属于其他内部因素根基的是

A.信息与沟通

B.监察

C.控制环境

D.控制活动

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第4题
应用基础是指企业各部门内部已经完成了基础IT设施建设,部门内部已能够实现信息的及时、有效传递。()
应用基础是指企业各部门内部已经完成了基础IT设施建设,部门内部已能够实现信息的及时、有效传递。()

A.正确

B.错误

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第5题
加涅对认知策略的定义是()

A.一种影响和调节一个人行动的内部状态,也是一种学习的结果

B.学习者用以支配自己的内部心理加工过程的技能

C.一种习得的能力,以它为基础的行为表现反映在身体运动的速度、精确度、力量和连续上

D.是学习者通过符号与自己所处环境作用及反应的能力

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第6题
下列业务属于注册会计师的鉴证业务有()。
下列业务属于注册会计师的鉴证业务有()。

A、审计企业财务报表

B、验证企业注册资本

C、内部控制审核

D、预测性财务信息审核

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第7题
内部控制系统阶段是内部控制发展的第一阶段。()
内部控制系统阶段是内部控制发展的第一阶段。()

A.正确

B.错误

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第8题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第9题
COSO著名的《内部控制整合框架》是在()发布的,该报告是内部控制发展历程中的一座重要里程碑。

A.20世纪80年代

B.1992年

C.2002年

D.2004年

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第10题

成本领先战略是指()。

A.企业向顾客提供的产品和服务在产业范围内独具特色,这种特色可以给产品带来额外的加价,如果一个企业的产品或服务的溢出价格超过因其独特性所增加的成本,那么,拥有这种差异化的企业将获得竞争优势

B.企业的发展战略

C.企业通过在内部加强成本控制,在研究开发、生产、销售、服务和广告等领域把成本降到最低限度,成为产业中的成本领先者的战略

D.企业把经营战略的重点放在一个特定的目标市场上,为特定的地区或特定的购买集团提供特殊的产品和服务

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第11题
公共部门人力资源管理的内部环境包括()。

A.政治制度

B.行政体制

C.组织文化

D.教育环境

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