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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列()的所得可以免征、减征企业所得税。

A.从事农、林、牧、渔业项目

B.从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营

C.从事符合条件的环境保护项目

D.从事符合条件的节能节水项目

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第1题
根据《企业所得税法》规定,下列哪些表述是正确的? (2010—1--71,多)

A.国家对鼓励发展的产业和项目给予企业所得税优惠

B.国家对需要重点扶持的高新技术企业可以适当提高其企业所得税税率

C.企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税

D.企业安置残疾人员所支付的工资可以在计算应纳税所得额时加计扣除

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第2题
符合条件的技术转让所得免征或减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不过()万元的部分,免征企业所得税;超过的部分,减半征收企业所得税。

A.30

B.100

C.300

D.500

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第3题
符合条件的技术转让所得免征或减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过()万元的部分,免征企业所得税;超过的部分,减半征收企业所得税.

A.30

B.100

C.300

D.500

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第4题
下列各项中,符合企业所得税优惠政策的是()。

A.一个纳税年度内,居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的部分,免征企业所得税,超过500万元的部分,就其全部所得征收企业所得税

B.企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额

C.对企业委托给外单位进行开发的研发费用,符合加计扣除条件的,由受托方按照规定计算加计扣除,委托方不得再进行加计扣除

D.企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税所得额中抵免;当年不足抵免的,可以在后5个纳税年度中结转抵免

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第5题
国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得,免征企业所得税()
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第6题
根据企业所得税法的规定,下列收入中可以免征企业所得税的是()。A.符合条件的居民企业之间的投

根据企业所得税法的规定,下列收入中可以免征企业所得税的是()。

A.符合条件的居民企业之间的投资收益

B.租金收入

C.汇兑收益

D.接受捐赠收入

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第7题
下列项目中,可以免征企业所得税的有()。

A.社会团体按照省级民政、财政部门规定收取的会费

B.非营利组织从事营利性活动取得的收入

C.学校与外单位联合创办企业的收入

D.非货币性资产抵债的收入

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第8题
根据企业所得税法的规定,下列说法不正确的是()

A.对在中国境内未设立机构、场所的非居民企业应缴纳的所得税,由纳税人自行申报缴纳

B.对非居民企业在中国境内取得劳务所得应缴纳的所得税,税务机关可以指定劳务费的支付人为扣缴义务人

C.扣缴义务人每次代扣的税款,应当自代扣之日起7日内缴入国库

D.应当扣缴的所得税,扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的,由企业在所得发生地缴纳

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第9题
下列项目免征企业所得税的是()。

A.牲畜、家禽的饲养

B.花卉作物的种植

C.内陆养殖

D.香料作物的种植

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第10题
美国政府允许向非政府组织捐款者享有()优惠来鼓励他们捐款。

A.在缴纳所得税时,从应纳税所得中扣除捐款部分

B.对捐款免征财产税

C.对捐款免征遗产税

D.在缴纳所得税时,从应纳税款中扣除捐款部分

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第11题
下列关于企业所得税的优惠政策中,说法错误的有()。

A.企业购置并实际使用规定的环境保护/节能节水/安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免

B.创投企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资,可以按投资额的70%在投资当年抵扣应纳税所得额

C.企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减计收入10%

D.居民企业从直接或间接持有股权之和达到100%的关联方取得的技术转让所得,可能发生享受技术转让减免企业所得税优惠政策

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