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[主观题]

企业内部控制审计是指______接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的______进行审计。

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第1题
民间审计是指由独立的注册会计师,通过接受委托,对被审单位的会计资料及其所反映的经济活动的真实性、合法性和效益性进行查证、鉴证和评价的一种审计形式。()

民间审计是指由独立的注册会计师,通过接受委托,对被审单位的会计资料及其所反映的经济活动的真实性、合法性和效益性进行查证、鉴证和评价的一种审计形式。()

A、正确

B、错误

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第2题
关于验资业务,下列说法正确的是()。

A、注册会计师执行验资业务时,应当将《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》与相关审计准则结合使用

B、验资,是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本的变更情况进行审验,并出具验资报告

C、验资报告日期是指验资截止日期

D、验资报告的说明段与审计报告的说明段内容与作用相同

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第3题
ABC会计师事务所接受X股份有限公司(以下简称X公司)的委托对其2X10年度财务报表进行审计。A注册会计师作为该项目的项目合伙人决定于2X10年10月20日开始对X公司内部控制进行了解和测试。对于商品流通企业而言,下列业务中如果没有制定授权批准控制,而注册会计师也可能并不在意的是()。

A.赊销商品

B.给予的商业折扣

C.现金销售

D.发运货物

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第4题
为了核实企业长期投资账存、实存是否相符,审计人员可以实地盘点保存在企业内部的长期投资凭证,对委托专业机构保管的长期投资凭证进行( )。

A.评定

B.分析

C.函证

D.抽查

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第5题
企业内部控制配套指引的制定发布,是继我国____建成并有效实施之后的又一项重大系统工程。

A.企业会计制度

B.企业会计准则

C.企业内部控制准则

D.企业审计准则

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第6题
ABC会计师事务所接受X股份有限公司(以下简称X公司)的委托对其2X10年度财务报表进行审计。A注册会计师作为该项目的项目合伙人决定于2X10年10月20日开始对X公司内部控制进行了解和测试。注册会计师追查发运凭证到销售发票,能提供的证据是()。

A.发送给顾客的货物,已开发票

B.已开发票的销售均已发货

C.已经发运的货物,已计入销售

D.已记录销售的货物,均已发运

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第7题
对企业内部控制的健全性和有效性实施评价,是审计委员会的重要职责。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
依法取得注册会计师资格证书,并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务的执业人员是()。

A.注册会计师

B.政府审计师

C.内部审计师

D.注册内审计师

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第9题
注册会计师首次接受委托时应当对期初余额进行审计。()
注册会计师首次接受委托时应当对期初余额进行审计。()

A.正确

B.错误

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第10题
民间审计人员可以个人名义承接业务,也可以由民间审计组织统一接受委托。 ()

民间审计人员可以个人名义承接业务,也可以由民间审计组织统一接受委托。 ( )

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第11题
注册会计师个人不可以接受委托办理审计业务,但是可以承接会计咨询业务。()
注册会计师个人不可以接受委托办理审计业务,但是可以承接会计咨询业务。()

A.正确

B.错误

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