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[判断题]

控制程序主要包括交易授权、职责分工、凭证与记录控制、资产接触与记录使用、独立稽核。()

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第1题
内部控制要素中的控制程序包括()。

A.交易授权和责任划分

B.凭证和记录控制

C.资产接触与记录使用

D.独立稽核

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第2题
销售与收款内部控制的主要方法包括()。

A.职责分工

B.授权批准

C.一般控制

D.特殊控制

E.普通控制

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第3题
主营业务收入的主要内部控制制度有( )。

A.完备的凭证和记录制度

B.凭证预先编号

C.按月对账

D.职责分工

E.内部复核

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第4题
投资活动的控制测试包括().

A.投资计划的审批授权控制

B.投资业务的职责分工控制

C.投资资产的安全保护控制

D.投资业务会计记录控制

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第5题
货币资金内部控制的原则包括()。

A.职责分工和职务分离

B.严格收支分开及收款入账

C.实行支出款项的严格授权批准程序

D.实施内部稽核

E.实行定期轮岗制度

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第6题
与投资活动完整性认定相关的关键内部控制包括( )。

A.投资业务经过授权审批

B.投资业务的会计记录与授权、执行和保管方面明确职责分工

C.健全的证券投资资产保管制度

D.详尽的会计核算制度

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第7题
“明确的职责分工”是筹资与投资循环内部控制目标中与()相应的关键内部控制程序。

A.存在或发生

B.完整性

C.估价与分摊

D.权利与义务

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第8题
内部控制制度中的控制程度不应包括:

A.交易授权

B.独立稽核

C.资产接触与记录使用

D.凭证和记录控制

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第9题
在一个内部控制系统内,责任分工的基本目的在于:()

A、当目标没有达到时通知经理

B、防止并检查错误和偷窃行为

C、确保每一笔交易都合法

D、培训员工掌握与其职位相关的控制程序

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第10题
销售与收款的内部控制关键控制点包括:()
销售与收款的内部控制关键控制点包括:()

A、适当的授权审批

B、适当的职责分离

C、凭证的预先编号

D、充分的凭证和记录

E、定期核对并向客户寄出对账单

F、现金的盘点制度

G、银行存款的核对制度

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第11题
存货入库验收控制制度主要包括()。

A.凭证审核

B.实物审核

C.账簿记录

D.授权批准

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