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[主观题]

在计算机信息系统环境下,审计人员所需要的某些审计证据、计算机文件及其他证据性资料可能仅存在一段时间或仅

以机器可读形式存在。( )
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第1题
鉴于计算机信息系统的复杂性,对系统一般控制的评价需要借助计算机审计专家或在计算机信息系统方面经过专门
训练的审计人员来完成。( )
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第2题
计算机会计信息系统要求审计人员对已经实现了会计电算化的单位的内部管理、控制制度、职责的划分情况进行审查和评价。()
计算机会计信息系统要求审计人员对已经实现了会计电算化的单位的内部管理、控制制度、职责的划分情况进行审查和评价。()

A.错误

B.正确

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第3题
关于信息系统测试的方法,以下说法错误的是()

A.平行模拟法的优点是不会干扰被审计单位的信息系统的运行

B.测试数据法和受控处理法所测试的数据都是虚拟的业务数据

C.虚拟实体法是对测试数据法的改良

D.虚拟实体法在测试结束后需要妥善清理虚拟实体产生的数据

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第4题
计算机机房是安装计算机信息系统主体的关键场所,是()工作的重点,所以对计算机机房要加强安全管理。

A.实体安全保护

B.人员管理

C.媒体安全保护

D.设备安全保护

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第5题
透过计算机审计包括计算机的______、输出、______、______、______审计等,直接审计计算机信息系统运行的______。
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第6题
计算机会计信息系统的数据处理方式一般是由在程序控制下的计算机快速自动完成。()

A.正确

B.错误

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第7题
企业计算机系统应用始终处于不断提高和改善的过程中,而用户在其中扮演着重要角色,主要表现在()。

A.信息系统要融入到企业运营管理之中需要经历一定的过程,这是一个与用户需求逐步贴合、逐步改进的过程

B.信息系统的建设不是单纯的技术开发项目,用户支持和参与是项目成功的基础,有些项目甚至是由用户主导或发起的

C.系统开发中的人机交互设计、运营流程改善、资源服务、信息提供方式等,都需、要在用户参与下完成

D.信息系统适用性的高低取决于用户的使用体验

E.高质量的信息系统都是信息技术专家和用户相互学习、沟通和配合的成果

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第8题
1、审计人员需要了解内部控制的内容()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制风险

D.控制活动

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第9题
计算机信息系统可信计算基实施了粒度更细的自主访问控制,它通过登录规程、审计安全性相关事件和隔离资源,使用户对自己的行为负责,满足这个等级的信息系统属于()。
计算机信息系统可信计算基实施了粒度更细的自主访问控制,它通过登录规程、审计安全性相关事件和隔离资源,使用户对自己的行为负责,满足这个等级的信息系统属于()。
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第10题
在计算机会计信息系统方式下,会计工作组织形式将发生较大变化,通常按照()分工组织。

A.内部牵制制度

B. 数据的处理阶段

C. 会计人员的分工

D. 操作员的权限

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第11题
如果为检验内部控制制度的遵守情况所需要的审计力量超过由于依赖它们而能减少的力量,审计人员可以不依赖这
些制度。 ( )
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