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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:()

A.严格财产实物控制

B. 严格授权批准

C. 严格职责分工

D. 控制坐支规模

E. 定期核对检查

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第1题
在分析管理层要求不实施函证的原因时,注册会计师应当保持职业怀疑态度,并考虑下列哪些因素()。

A.管理层是否诚信

B.是否可能存在重大的舞弊或错误

C.替代审计程序能否提供与这些账户余额或其他信息相关的充分、适当的审计证据

D.内部控制是否值得信赖

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第2题
货币资金收支与记账的岗位分离是货币资金内部控制的基本原则之一。()
货币资金收支与记账的岗位分离是货币资金内部控制的基本原则之一。()

A.正确

B.错误

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第3题
下列关于质量控制记录的相关叙述,错误的是_____。

A.会计师事务所应当制定政策和程序,对质量控制制度各项要素的运行情况形成适当记录

B.会计师事务所可以根据自身情况合理确定记录方式

C.质量控制记录的保存期限要求与鉴证业务工作底稿的要求是一样的

D.除法律法规有更高要求外,会计师事务所根据自身需要自行确定质量控制记录的保存期限

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第4题
关于同一控制下的企业合并,下列说法中正确的是()

A.合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,应当于发生时计入当期损益;

B.合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,应当于发生时计入资本公积;

C.为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额;

D.为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入当期损益。

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第5题
依据审计准则──了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险,内部控制的因素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第6题
被审计单位的信息系统与沟通是注册了解被计单位内部控制时所关注的一个重要方面。以下有关信息系统的各种说法中, 你认可的是()。

A.所谓信息系统是指与财务报告相关的信息系统

B. 所谓的信息系统是指由自动化程序执行的系统

C. 企业的业务流程应当与采用的信息系统相适应

D. 信息技术的采用有助于发现对财务数据的篡改

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第7题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第8题
下列关于实质性程序的结果对控制测试结果的影响表述不正确的是()。

A.如果通过实施实质性程序发现某项认定存在错报,注册会计师可以得出控制运行有效的结论

B.如果通过实施实质性程序未发现某项认定存在错报,这本身并不能说明与该认定有关的控制是有效运行的

C.如果通过实施实质性程序发现某项认定存在错报,注册会计师应当在评价相关控制的运行有效性时予以考虑

D.如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷与管理层和治理层进行沟通

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第9题
下列各项中,属于我国会计监督体系组成部分的是()。

A.单位内部会计监督

B.政府部门行使的国家监督

C.社会监督

D.内部控制

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第10题
下列各项中,属于注册会计师鉴证业务的有()。

A.验证企业资本,出具验资报告

B.设计内部会计控制制度

C.审计简要会计报表,出具审计报告

D.审核内部控制,出具审核报告

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第11题
注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()

A.款项的收支是否按照规定的程序和权限办理

B.出纳与会计的职责是否严格分离

C.现金是否定期盘点核对

D.是否存在出租、出借银行账号的情况

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