首页 > 工商管理> 会计学原理
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计人员对内控制度进行检查与评价的主要目的,是为( )提供一个合理基础。

A.决定与财产安全有关的程序和记录是否可靠

B.向客户提供改进内部控制的建设性建议

C.确定将实施的账目余额审计测试的性质、时间安排和范围

D.表达审计意见

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“审计人员对内控制度进行检查与评价的主要目的,是为()提供一个…”相关的问题
第1题
对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ()

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ( )

点击查看答案
第2题
计算机会计信息系统要求审计人员对已经实现了会计电算化的单位的内部管理、控制制度、职责的划分情况进行审查和评价。()
计算机会计信息系统要求审计人员对已经实现了会计电算化的单位的内部管理、控制制度、职责的划分情况进行审查和评价。()

A.错误

B.正确

点击查看答案
第3题
由IS审计师对以计算机为核心的信息系统从计划开始,到设计、编程、测试、运行、维护直至淘汰的整个生命周期实施I
S审计,对信息系统的______、______、和______进行检查与评价,对于企业、组织乃至整个社会的信息化管理、信息化决策都具有难以估量的作用和意义。
点击查看答案
第4题
就注册会计师财务报表审计而言,通常只对( )加以研究和评价。

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.内部会计控制制度和与之有关的内部管理控制制度

D.内部资产,保管制度

点击查看答案
第5题
下列说法中不属于学前儿童语言教育活动评价主要目标的是()

A.检查或鉴定语言教育活动目标是否达成,或判断达成情况

B.及时让教师明确、发现现实与预定活动目标之间的差距和问题

C.帮助教师针对发现的不足和问题,及时采取改革措施

D.检查教师的工作以进行适当的奖罚

点击查看答案
第6题
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.业务规范、技术经济标准

D.内部审计制度

点击查看答案
第7题
内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

点击查看答案
第8题
审计的基础和首要一环是()。

A.内部控制制度的检查和评价

B.系统安全可靠性和操作权限审查

C.应用程序审计

D.机内数据文件审计

点击查看答案
第9题
内控考评制度是对()做出规定。

A.定期轮岗位

B.离任审计

C.业务风险控制情况的评价

D.违反内控规定的处罚等

点击查看答案
第10题
注册会计师如何避免法律诉讼()。

A.严格遵守职业道德和专业标准的要求

B.建立、健全会计事务所质量控制度

C.深入了解被审计单位的业务

D.提取风险基金或购买责任保险

点击查看答案
第11题
外勤准则中明确要求注册会计师在审计过程中应当充分( )。

A.考虑重要性、审计风险

B.收集审计证据

C.研究评价内部控制制度

D.编制审计计划

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改