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[判断题]

各单位应规范和加强审计结果运用工作,完成好审计整改、预防、查处三大任务,推动完善制度和加强管理,促进公司高质量发展。()

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第1题
独立审计人员进行财务报表审计时,应考虑是否可以利用内部审计人员的工作,当内部审计完成( )时,独立审计人员可将其视为可以利用的因素。

A.核实发票数字准确性

B.内部审计自行盘点,财产物资结果记录

C.复核管理过程,以增进效率和实现管理目标

D.研究和评价内部控制结构

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第2题
审计报告编制前的准备工作有()。

A.关注期后事项

B.就审计结果和审计报告意见有关事项与被审计单位进行沟通

C.继续外勤阶段遗留工作

D.完成审计报告及附注的编制审核工作

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第3题
各单位应对国家秘密、我行商业秘密、敏感信息等资料的()过程加强控制,采取必要的防护措施。为确保信息保密工作在源头上的安全保密,各单位要健全密件制作自查机制,密件拟发部门在密件核发后的一周内必须按照《东莞分行密件制作自查表》(详见附件)完成自查并及时将结果反馈分行保密办

A.制作

B.传递

C.使用

D.保存

E.归档

F.销毁

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第4题
适当时,()的结果应纳入相关项目的规范、设计和采购活动中。

A.能源绩效评价

B.能源评审

C.能源审计

D.节能监测

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第5题
根据《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准(试行)》第5.11.4条规定,工程建设项目各单位应制定演练方案,()至少组织一次应急预案培训和演练,并对演练效果进行评估,根据评估结果,修订、完善应急预案,改进应急管理工作。

A.每两年

B.每年

C.每半年

D.每季度

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第6题
对会计报表整体实施分析性复核的结果,若表明异常差异或未预期差异存在,则审计人员必须在完成审计外勤工作时(),以确保所发表审计意见的正确性。

A.实施替代审计程序

B.评价重要性

C.评价审计风险

D.追加实施额外审计程序

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第7题
审计人员进行工作应遵循的规范和尺度是( )。

A.审计制度

B.审计准则

C.审计计划

D.审计程序

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第8题
审计人员进行工作应遵循的规范和尺度是()。

A. 审计计划

B. 审计准则

C. 审计制度

D. 审计程序

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第9题
对会计报表整体实施分析性复核程序的结果,若表明异常差异或未预期差异存在,则审计人员必须在完成审计外勤工作时(),以确保所发表审计意见的正确性。

A.实施替代审计程序

B.评价重要性

C.评价审计风险

D.追加实施额外审计程序

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第10题
根据中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第(七)项的要求,各单位档案机构要认真履行职责,建立健全(),及时制定或修订本单位各类文件材料的归档范围和保管期限表,报同级档案行政管理部门审核后实施,做到应归尽归、应收尽收。

A.档案管理制度

B.档案保管制度

C.文件材料归档制度

D.档案借阅制度

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第11题
下列项目中,注册会计师应当合理运用重要性原则的情形是()。

A.确定是否接受委托

B. 确定审计程序的性质、时间和范围

C. 执行审计程序

D. 评价审计结果

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