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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在了解被审计单位内部控制时,以下关于控制的监督的说法中正确的有()。

A.注册会计师应当了解与被审计单位监督活动相关的信息来源,以及管理层认为信息具有可靠性的依据

B.如果拟利用被审计单位监督活动使用的信息,注册会计师应当考虑该信息是否具有可靠的基础,是否足以实现审计目标

C.持续的监督活动通常贯穿于被审计单位日常重复的活动中,包括常规管理和监督工作

D.在某些情况下,外部信息可能显示内部控制存在的问题和需要改进之处

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第1题
关于识别和评估的重大错报风险,以下说法中,恰当的有()。

A.在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险

B.评估重大错报风险时,可以不考虑相关内部控制

C.应当确定识别的重大错报风险是与财务报表整体相关还是与特定的认定相关

D.应当将所了解的控制与特定认定相联系

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第2题
关于识别和评估的重大错报风险,以下说法中,恰当的有()。

A.在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险

B.评估重大错报风险时,可以不考虑相关内部控制

C.应当确定识别的重大错报风险是与财务报表整体相关还是与特定的认定相关

D.应当将所了解的控制与特定认定相联系 ​

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第3题
关于审计程序的下列说法中正确的是()。

A.风险评估是财务报表审计中必须执行的程序

B.在了解被审计单位的内部控制时,需要了解内部控制的执行是否有效

C.对所有财务报表项目都应当执行实质性程序

D.控制测试是财务报表审计中必须执行的程序

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第4题
在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师应当对被审计单位整体层面的内部控制的设计进行评价,并确定其是否得到执行。以下有关这一问题的各种说法中,你认可的是()。

A.这一评价过程往往涉及大量的职业判断

B. 评价时应尽可能地使用通用的模型和标准

C. 企业规模影响其内部控制的整体有效性

D. 这一评价不涉及舞弊导致的重大错报风险

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第5题
在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第6题
关于控制环境的说法不正确的是()。A. 控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内
关于控制环境的说法不正确的是()。

A. 控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

B. 控制环境设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。良好的控制环境是实旖有效内部控制的基础

C. 在评价控制环境的设计和实施情况时,注册会计师应当了解管理层在治理层的监督下,是否营造并保持了诚实守信和合乎道德的文化,以及是否建立了防止或发现并纠正舞弊和错误的恰当控制

D. 在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出最终评价

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第7题
注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是()。

A.询问公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.重新执行P公司的重要内部控制

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第8题
下列说法中不正确的是()。

A.内部控制只能为财务报告的可靠性提供合理保证,而非绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.实质性程序是财务报表审计中必须执行的程序

D.控制测试不是财务报表审计中必须执行的程序

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第9题
注册会计师负责对甲公司20X8年度财务的报表进行审计。在实施风险评估程序时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在了解被审计单位及其环境时,A注册会计师可能实施的风险评估程序有()。

A.询问甲公司管理层和内部其他人员

B.实地查看甲公司生产经营场所和设备

C.重新执行内部控制

D.检查文件、记录和内部控制手册

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第10题
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是_____。

A.对财务报表有重大影响的内部控制

B.并未有效运行的内部控制

C.有重大缺陷的内部控制

D.拟信赖的内部控制

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第11题
被审计单位的信息系统与沟通是注册了解被计单位内部控制时所关注的一个重要方面。以下有关信息系统的各种说法中, 你认可的是()。

A.所谓信息系统是指与财务报告相关的信息系统

B. 所谓的信息系统是指由自动化程序执行的系统

C. 企业的业务流程应当与采用的信息系统相适应

D. 信息技术的采用有助于发现对财务数据的篡改

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