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评审内部控制制度健全性的重点是______。

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第1题
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()

A.错误

B.正确

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第2题
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.业务规范、技术经济标准

D.内部审计制度

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第3题
内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

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第4题
所有者权益内部控制制度评审是确定其审查重点和范围的依据。 ()

所有者权益内部控制制度评审是确定其审查重点和范围的依据。 ( )

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第5题
内部控制制度的控制规模与企业的控制目标无关。()

内部控制制度的控制规模与企业的控制目标无关。( )

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第6题
企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()
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第7题
______内部控制制度的一般考虑,主要包括______、______、______。
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第8题
内部控制制度的主要内容包括

A.授权批准控制制度

B. 实物安全控制制度

C. 文件记录控制制度

D. 组织机构控制制度

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第9题
内部控制制度的控制环节不受企业规模和经营的特点的制约。()

内部控制制度的控制环节不受企业规模和经营的特点的制约。( )

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第10题
内部控制制度只涉及会计信息资料的形式及其内容。()

内部控制制度只涉及会计信息资料的形式及其内容。( )

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第11题
执行内部控制制度时,相关管理人员的觉悟和素质指的是什么?
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