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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下不属于销售与收款业务风险的是()。

A.信用政策治理不标准

B.合同协议签订未经正确授权

C.难以准时付款

D.账龄分析不精确

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第1题
下列各项中,不属于销售与收款业务风险的是()。

A.经营风险

B.管理风险

C.财务风险

D.合规风险

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第2题
销售与收款业务包括发出商品和收回货款两个环节。()
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第3题
一个企业的销售与收款循环通常由提供商品或劳务及收款等业务构成。()

一个企业的销售与收款循环通常由提供商品或劳务及收款等业务构成。()

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第4题
货币资金与下列业务循环有关的是()

A.采购与付款循环

B.销售与收款循环

C.筹资与投资循环

D.生产与存货循环

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第5题
销售与收款管理子系统,输入的日常业务数据包括_______。

A.销售订单

B.销售发票

C.发货单

D.收款单

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第6题
对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ()

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ( )

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第7题
销售与收款循环业务包括的资产负债表项目有()

A.预付账款

B.预收账款

C.代销商品款

D.折扣与折让

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第8题
企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指()。

A、销售货款的确认、回收与办理发货岗位

B、销售货款的确认、回收与合同审批岗位

C、销售货款的确认、回收与相关会计记录岗位

D、销售货款的确认、回收与销售合同签订岗位

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第9题
销售与收款业务核算程序设计主要包括合同发货制销售业务处理程序设计和采用非合同提货制销售
业务处理程序设计。()

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第10题
被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第11题
在销售与收款循环审计中, 审计人员为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字

A.定货单

B.发运单

C.销货单

D.销货发票

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