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[单选题]

在销售与收款循环审计中, 审计人员为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字

A.定货单

B.发运单

C.销货单

D.销货发票

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第1题
对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。()

对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。()

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第2题
对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ()

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ( )

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第3题
被审计单位销售与收款自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()

A、信用部门赊销审批后,系统自动更新应收账款明细账

B、仓库部门输入出库信息后,发运部门才能装运

C、销售单、发运单核对一致,才能打印发票

D、打印销售发票时,系统自动连续编号

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第4题
被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第5题
被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第6题
营业费用属于销售与收款循环中发生的费用。()
营业费用属于销售与收款循环中发生的费用。()

A.错误

B.正确

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第7题
销售与收款循环包括销售与收款两个方面。()

销售与收款循环包括销售与收款两个方面。()

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第8题
适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误,以下的有关销售与收款业务循环中进行了适当的职责分离的是()。

A.负责应收账款记账的职员负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员同时开具销售发票

C.在销售合同订立前,由专人就销售价格,信用政策,发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管由某一会计专门负责

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第9题
资料:审计人员在审查某企业销售业务时,发现该企业于2000年11月向大鹏公司采用分期收款方式销售甲产品1000件
,每件甲产品生产成本80元,每件售价100元。双方约定,2000年11月大鹏公司收到货物时先付货款40%,在以后3个月内再各付货款的20%。但审计人员在审查该企业“主营业务收入”、“主营业务成本”等账户时,发现该企业2000年11月将销售给大鹏公司的1000件甲产品全部确认为销售收入,并同时结转主营业务成本。

要求:指出该企业在销售业务的处理中存在的问题,提出审计意见。

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第10题
______和收款在审计学中看作一个循环,应收账款审计应当结合______的审计进行。
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第11题
健全的销售与收款循环应该具备的内部控制有哪些?
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