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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部控制制度的内容主要包括( )。

A.组织机构控制

B.授权分权控制

C.不相容职务控制

D.业务程度标准化控制

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第1题
内部控制制度的评审内容主要包括( )。

A.内部控制制度的了解和描述

B.对内部控制制度的结果进行复核

C.内部控制制度的初步评价

D.对内部控制制度的合理性进行实质性测试

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第2题
企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()
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第3题
______内部控制制度的一般考虑,主要包括______、______、______。
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第4题
内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

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第5题
企业销售业务内部控制制度设计的内容包括()。

A.价格控制制度

B.收款控制制度

C.发票控制制度

D.订单控制制度

E.不相容职务分离制度

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第6题
对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ()

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ( )

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第7题
公司内部理财管理体制主要包括( )。

A.资金控制制度

B.收支管理制度

C.内部结算制度

D.物质奖励制度

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第8题
为什么要加强固定资产的内部控制?固定资产的内部控制主要包括哪些内容?
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第9题
固定资产实质性审查的内容包括( )。

A.抽验固定资产验收报告

B.固定资产实有数量的审查

C.评价固定资产内部控制制度

D.固定资产增减变动的审查

E.固定资产折旧的审查

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第10题
评价内部控制制度的健全性主要包括( )。

A.对所有的业务都建立了必要的控制

B.关键部位上建立了强有力的控制措施

C.对存在的薄弱环节采取了补充控制

D.对内部控制的强点有理想的控制模式

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第11题
评价内部控制制度的合理性主要包括( )。

A.考虑控制的布局是否合理

B.有无将一般控制点误作为关键控制部位

C.控制职能是否划分清楚

D.人员间的分工和牵制是否恰当

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