首页 > 工商管理> 组织行为学
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

银行存款内部控制系统审查的主要工作是( )。

A.编制银行存款余额调节表

B.检查银行存款业务是否严密按职能分工

C.查明企业向银行开立结算户的手续是否符合有关规定

D.检查企业是否建立银行存款收付凭证管理制度

E.检查企业是否建立业务审批和复核制度

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第1题
对银行存款内部控制系统的审查,要特别注意______、______、______几个环节。
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第2题
通过内部控制系统的抽查测试,若发现( )的情况则说明内部控制不健全。

A.有关凭证按照发生顺序装订保管

B.银行存款账目定期与银行进行对账

C.支票上印鉴章都事先盖好

D.作废支票均加盖“作废”戳记并与存根分别妥善保存

E.指定支票开具人定期编制银行存款调节表

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第3题
注册会计师应抽取一定期间的()进行审查,以证实银行对账单,银行存款日记账及总帐记录的正确性。

A.内部控制流程图

B.收款凭证

C.付款凭证

D.银行存款余额调节表

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第4题
下列关于监理规划作用表述中,错误的是()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.业主确认监理单位履行合同的主要依据

C.是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

D.是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料

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第5题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第6题
对内部控制系统的检查和评估工作属于哪个会计分支?()

A、财务会计

B、管理会计

C、审计

D、成本会计

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第7题
如果公司销售的内部控制存在并有效,那么对产品销售收入确认的审查,可以主要采取分析性复核的方法。 ()

如果公司销售的内部控制存在并有效,那么对产品销售收入确认的审查,可以主要采取分析性复核的方法。 ( )

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第8题
银行存款审计的目的是审查监督银行存款及其收付业务的( )。

A.流动性

B.合法性

C.效益性

D.真实性

E.安全性

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第9题
审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账,最有效的审计手续是()

A. 审查 12 月份支票存根及银行存款日记账

B. 审查年末银行存款总账

C. 审查 12 月 31 日银行对账单

D. 询证 12 月 31 日银行存款余额

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第10题
古德曼萨奇公司的内部工作配置中心的工作过程的步骤包括()。

A.当某一职位出现空缺时,雇员管理人员可以首先进行一项内部、外部或综合性调查

B.管理人员和招募人员为此空缺职位填写一份工作描述表

C.讲空缺职位机会在内部工作配置中心以及每一楼层的接待处公布出来

D.对空缺职位感兴趣的雇员向公司的内部工作配置中心递交申请报告以及最新的履历介绍

E.由内部工作配置中心的协调员和招募人员对每一位雇员的申请书进行资格审查

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第11题
内部控制系统阶段是内部控制发展的第一阶段。()
内部控制系统阶段是内部控制发展的第一阶段。()

A.正确

B.错误

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