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[主观题]

内部审计实际上是对企业内部虚假、欺骗行为的一个重要而系统的检查,在一定程度上起着鼓励诚实的作用。()

内部审计实际上是对企业内部虚假、欺骗行为的一个重要而系统的检查,在一定程度上起着鼓励诚实的作用。()

A.错误

B.正确

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第1题
内部审计实际上是对企业内部虚假、欺骗行为的一个重要而系统的检查,在一定程度上起着鼓励诚实
的作用。()

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第2题
舞弊是指使用欺骗手段获取不当或非法利益的故意行为。在财务报表审计中,注册会计师通常只关注下列()舞弊行为。

A.侵占资产

B.误用了会计政策

C.原始记录和会计数据计算错误

D.对财务信息做出虚假报告

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第3题
内部审计控制是指通过建立企业内部审计机构,对企业内部控制的实施与监督进行评估与检查。()
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第4题
对内部客户的服务审计是对本企业内部的客户的意见反馈。()
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第5题
企业内部控制审计是指______接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的______进行审计。

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第6题
根据美国的《道德准则和专业责任》,下列哪项不属于“正直诚信”的具体准则()A.CFP执业者不得通过提

根据美国的《道德准则和专业责任》,下列哪项不属于“正直诚信”的具体准则()

A.CFP执业者不得通过提供虚假的或者误导的信息或广告来吸引客户

B.在进行专业活动的过程中,CFP执业者不得牵涉到不诚实行为、欺诈行为、欺骗行为、不实表述、故意做出虚假陈述或误导性表述的行为

C.CFP执业者在为客户提供专业服务时,应当做出合理、谨慎的判断

D.一旦接受资金或财产的委托,CFP执业者应立即(或者在法律允许的时间,或者按照与客户约定的时间)向客户或客户指定的第三方交收相关资金或财产,当客户或其授权人提出时,聘请相关单位对资金或财产进行全面审计

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第7题
某家具店广告表示展销“意大利聚酯漆家具”,消费者认为是意大利进口家具,而实际上是用意大利进口的聚酯漆涂的家具。此广告属于()的广告()

A.真实

B.虚假

C.引人误解

D.欺骗

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第8题
一般对企业内部控制进行内部监督的部门是()。

A. 业务部门

B.财务部门

C.内部审计部门

D.采购部门

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第9题
注册会计师不应当对发表的审计意见独立承担责任,其责任因为利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作而减轻。()
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第10题
甲、乙二人出资10万元,同时通过购买并使用伪造的商业零售发票,虚填商品实物价值人民币50万元,骗取审计事务所出具验资报告,欺骗公司登记主管部门,以60万元注册资本取得“××贸易有限公司”营业执照。后甲、乙又合谋将上述10万元资本金转移用于注册另一公司。甲、乙二人的行为构成:( )

A.虚报注册资本罪

B.虚假出资罪

C.虚报注册资本罪与抽逃出资罪

D.虚假出资罪与抽逃出资罪

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第11题
甲、乙二人出资10万元,同时通过购买并使用伪造的商业零售发票,虚填商品实物价值人民币50万元,骗取审计事务所出具验资报告,欺骗公司登记主管部门,以60万元注册资本取得“XX贸易有限公司”营业执照。后甲、乙又合谋将上述10万元资本金转移用于注册另一公司。甲、乙二人的行为构成何罪?( )

A.虚报注册资本罪

B.虚假出资罪

C.虚报注册资本罪与抽逃出资罪

D.虚假出资罪与抽逃出资罪

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