首页 > 工商企业管理> 内部控制与风险管理
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

在下列原则中,强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事

项的是()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.制衡性原则

D.成本效益原则

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第1题
下列有关业务质量控制的表述中,不恰当的是()。

A.会计师事务所的领导层应树立质量至上的意识

B.会计师事务所承担质量控制制度运行责任的人员必须具备足够的经验、能力以及必要的权限以履行其责任

C.会计师事务所应当制定政策和程序,以合理保证会计师事务所及其人员恪守独立、客观、公正的原则

D.会计师事务所的领导层及其作出的示范对会计师事务所的内部文化有重大影响

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第2题
下列不属于ISO强调的质量管理的原则的是()

A.领导作用

B团队过程

C全员参与

D循证决策

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第3题
()为投资人等利益关系人提供决策有用的高质量的会计信息和为经营管理者提供加强经营管理和内部控制的会计信息。

A.会计制度设计的程序

B.会计制度设计的目标

C.会计制度设计的任务

D.会计制度设计的原则

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第4题
领导在决策时,强调整体优化,从组织的战略目标和利益出发,努力协调好总体与局部、局部与局部的关系,这体现了领导决策时坚持的()

A.对比择优原则

B.可行性原则

C.信息健全原则

D.系统分析原则

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第5题
薪酬设计中的公平原则需要强调以下()几个方面的内容。

A.外部公平

B.内部公平

C.个人公平

D.团队公平

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第6题
投资控制贯穿于以()阶段为重点的建设全过程。

A.设计

B.施工

C.决策

D.运营

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第7题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:()

A.严格财产实物控制

B. 严格授权批准

C. 严格职责分工

D. 控制坐支规模

E. 定期核对检查

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第8题
在下列决策评价指标中,其数值越小越好的是()

A.净现值

B.内部报酬率

C.投资回收期

D.获利指数

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第9题
注册会计师在财务报表审计中考虑被审计单位的舞弊情况时,应当获取管理层就下列()事项作出的书面声明。
注册会计师在财务报表审计中考虑被审计单位的舞弊情况时,应当获取管理层就下列()事项作出的书面声明。

A、设计和执行内部控制以防止或发现舞弊是管理层的责任

B、已向注册会计师披露了其对舞弊导致的财务报表重大错报风险的评估结果

C、已向注册会计师披露了已知的涉及管理层、在内部控制中承担重要职责的员工以及其舞弊行为可能对财务报表产生重大影响的其他人员的舞弊或舞弊嫌疑

D、已向注册会计师披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑

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第10题
下面原则中强调上级主管所发布的命令、指示不能相互矛盾或抵触,更不能“朝令夕改”的是()

A.统一指挥原则

B. 命令一致原则

C. 直接管理原则

D. 直接控制原则

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第11题
下列属于内部控制特殊原则的是()。

A.不相容职务分离

B.成本效益原则

C.合法性原则

D.“防火墙”原则

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