题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
企业内部要强化内部审计,在财会部下增设审计处,专门负责对会计和内部控制制度执行情况的监督。审计处接受财会部领导,但重大问题可以直接向财务总监汇报。这种设计不存在缺陷。()此题为判断题(对,错)。
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A、错误
B、正确
A.根据判断选出一部分应收账款进行函证
B.编制否定式函证答复汇总表
C.评价应收账款和销售的内部控制
D.确定提取坏账准备的适当性
A.错误
B.正确
对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ( )